你好,現(xiàn)在什么都不用錄入的,直接把發(fā)票打印出來報(bào)銷就可以了。
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開發(fā)票申請界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設(shè)說以及其他稅費(fèi), 我普票開出來之后再電子稅務(wù)局代開上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
這里面的第二個(gè)步驟,在網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票號(hào)碼?請問是在哪個(gè)界面呢?因?yàn)槲抑宦犨^專用發(fā)票需要認(rèn)證,但是不知道增值稅電子普通發(fā)票,需要錄入信息的。是在深圳電子稅務(wù)局錄入嗎?
老師,請問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報(bào)表應(yīng)該選擇那一個(gè)呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費(fèi)用和人員工資
老師,進(jìn)項(xiàng)稅算資成費(fèi),負(fù)所收,哪個(gè)類別里
老師有些費(fèi)用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報(bào)表報(bào)了,金額不大,可以改成應(yīng)付賬款嗎?那報(bào)表不是要重新更正