你好這個是會自動有,你要是勾選已抵扣話
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
已經認證的跨年專票 對方已經認證 是不是只能購買方申請紅字發票信息表 銷售方來開負數發票
購買方已經認證的專票,申請紅字信息表了。銷售發開具負數發票時為什么不能選著按照紅字信息表編號來開?
已經認證的發票,夠買方申請了紅字信息表,銷售方按信息表開負數發票,,增值稅附表二本期進項稅額轉出額是不是會自動有數據的
我想問,因為購買方已經抵扣進項發票,要開紅字發票,是由購買方申請紅字信息表,那個進項稅額轉出是你只要提交了信息表,報稅的時候就會自動填嗎
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?
上個月已經勾選了,現在對方遲遲不給我們開負數發票
我們有退貨,對方要求我們申請紅字信息表,再按退貨后的數字開正數發票給我們,他們現在遲遲不開,會不會有影響
不影響你進項稅額轉出這個
你開紅字信息表上傳審核通過次月申報進項稅額轉出,
我沒有收到負數發票也可以申請嗎
問題是他們還要開我們正數發票的
你先申請,對方才可以開紅字發票,再開藍字發票,這個紅字信息表申報轉出不看紅字發票,開你開紅字信息表,
我已經申請紅字信息表了半個月了
增值稅附表二里面進項稅額轉出是開了負數發票才會自動顯示數據
會自動顯示出來最新這個申報反饋過來說是自動附表2 轉出