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您好,老師,請問對方開了60萬發票來,我付了50萬,我掛:借~庫存商品,借~應交稅費增值進項稅,貸~預付50萬,貸~應付10萬。隔了1個月,又給他付了40萬的錢,沒有票,怎么掛賬呀

2021-07-26 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-26 15:00

借應付賬款40貸銀行存款。

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快賬用戶7264 追問 2021-07-26 15:13

應付賬款赤字了,是什么意思呢,抱歉啊老師,剛接觸,不太懂

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齊紅老師 解答 2021-07-26 15:14

你好,說明你們提前預付了賬款。

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快賬用戶7264 追問 2021-07-26 15:27

那后面付這40萬元,是不是應該掛:借~應該賬款10萬,借~預付賬款30萬元,貸~銀行存款40萬元

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齊紅老師 解答 2021-07-26 15:30

你好,不用的,用應應付賬款就可以,一個客戶用一個往來就行。

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借應付賬款40貸銀行存款。
2021-07-26
同學你好 這樣就可以的
2021-06-01
對,沒錯的,是這么做的。
2024-05-28
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發票時,會計分錄為: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
你這個做有問題借貸不平了,借:庫存商品 80萬 借:應交稅費-進項稅額 12.8萬 貸:應付賬款 -92.80萬正數才對這個,你做貸方負數,那這個就是借方應付賬款,那這個借貸不平了
2020-09-18
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