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公司7月購入商品未稅100萬,當月分錄為: 借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-進項 16萬 貸:應付賬款 116萬 8月發現這筆業務錯了,對方開具紅字發票過來,并補了未稅80萬的發票過來,沖紅分錄如下: 借:庫存商品-100萬 借:應交稅稅-進項稅額-16萬 貸:應付賬款 -116萬 更正7月憑證: 借:庫存商品 80萬 借:應交稅費-進項稅額 12.8萬 貸:應付賬款 -92.80萬 請問,更正的應付賬款為什么是-92.80萬,而不是正的92.80

2020-09-18 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-18 10:17

你這個做有問題借貸不平了,借:庫存商品 80萬 借:應交稅費-進項稅額 12.8萬 貸:應付賬款 -92.80萬正數才對這個,你做貸方負數,那這個就是借方應付賬款,那這個借貸不平了

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快賬用戶8734 追問 2020-09-18 10:19

最后一筆的更正分錄是我見一個實務老師做的,覺得不解,所以來請教,為什么更正分錄的應付賬款是用負數

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齊紅老師 解答 2020-09-18 10:30

這個估計是寫錯了吧,估計是寫錯了

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你這個做有問題借貸不平了,借:庫存商品 80萬 借:應交稅費-進項稅額 12.8萬 貸:應付賬款 -92.80萬正數才對這個,你做貸方負數,那這個就是借方應付賬款,那這個借貸不平了
2020-09-18
可以的,可以這么做的。
2022-11-09
同學你好 這樣就可以的
2021-06-01
借主營業務成本-13貸庫存商品-13 借應付帳款 貸庫存商品 進項轉出
2020-09-16
你好 你這個差額要沖你的庫存商品比較合適的
2021-12-03
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