不加固達:不到使用標準 說明是資產改良支出? ?先從固定資產轉入在建工程,完工后從在建工程轉入固定資產
有個問題我一直沒搞清楚,我們企業貸款買了個廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關于裝修期間的那些費用,除了水電、物業費和借款利息我入到開辦費了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學堂會計問提問老師說我應該入到長期待攤費用,我記得學堂子木老師說過小企業能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對,另外它是不是會影響房產稅呀?我入到在建工程了后期會增加固定資產原值,這樣以后是不是會多交房產稅?
3處房屋維修加固費用60萬,設計費3萬,如何做賬?有個老師講計入長期待攤費用,有的老師講先從固定資產轉入在建工程,完工后從在建工程轉入固定資產,不知道選哪個?(公司國企,資產房屋無償劃到企業的經營管理,加固后對外租賃做幼兒園),不加固達:不到使用標準)
3處房屋維修加固費用60萬,設計費3萬,如何做賬?有個老師講計入長期待攤費用,有的老師講先從固定資產轉入在建工程,完工后從在建工程轉入固定資產,不知道選哪個?(公司國企,資產房屋無償劃到企業的經營管理,加固后對外租賃做幼兒園),不加固達:不到使用標準)
1.【單選題】下列各項中,企業處置報廢毀損固定資產時,通過“固定資產清理”科目借方核算的是()A:收到的變價收入B:結轉毀損凈損失C:應收過失人賠償款D:固定資產的賬面價值2.【單選題】下列各項中,企業結轉報廢固定資產凈損失時,應借記的會計科目是()A:資產處置損益B:固定資產清理C:營業外支出D:管理費用3.【單選題】下列關于固定資產的表述中,正確的是()A經營出租的生產設備計提的折1記入其他業務成本B:當月新增固定資產,當月開始計提折日C:生產線的日常修理費記入在建工程D:設備因自然災害造成毀損的清理費記入管理費用4.【單選題】某公司出售專用設備一臺,取得價款30萬元(不考慮增值稅),發生清理費用5萬元(不考慮增值稅)該設備的賬面價值22萬元,不考慮其他因素。下列各項中關于此項交易凈損益會計處理結果表述正確的是A:資產處置損益增加8萬元B:資產處置損益增加3萬元C:資產處置損益增加25萬元D:資產處置損益增加27萬元
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
U8系統,總共5處劃轉資產,固定資產卡片做了5張,其中只有3處加固了,借,在建工程\\xx房屋,累計折舊,貸固定資產?可以嗎?
是的!你的理解正確!
比如總加固費56萬,設計3萬,那么是否按3處資產總面積算出單位面積成本然后乘以毎個資產的面積?
按照整個的金額計入在建工程?
然后在分攤嗎?
轉入固定資產 直接計提折舊?
老師,有個審計所的老師講,不要從固定資產模塊轉到在建工程,直接做在建工程,工程完工后再轉到固定資產中去?
是不需要轉啊??,直接做在建工程,工程完工后再轉到固定資產
借,在建工程\\xx學校房屋建筑物維修加固
是的,你的分錄是正確的。