【鄭曉博老師原創(chuàng)】 每股收益無(wú)差別點(diǎn)法是選擇每股收益最大的方案。 當(dāng)預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)大于每股收益無(wú)差別點(diǎn)息稅前利潤(rùn),選擇債務(wù)籌資方案,即選擇財(cái)務(wù)杠桿大的方案,對(duì)應(yīng)的每股收益大。 當(dāng)預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)小于每股收益無(wú)差別點(diǎn)息稅前利潤(rùn),選擇普通股籌資方案,即選擇財(cái)務(wù)杠桿小的方案,對(duì)應(yīng)的每股收益大。
老師,為什么息稅前利潤(rùn)小于每股收益無(wú)差別點(diǎn)的息稅前利潤(rùn)時(shí)要用股權(quán)形式籌資不用債權(quán)呢?
老師請(qǐng)問(wèn):息稅前利潤(rùn)大于每股收益無(wú)差別點(diǎn),應(yīng)該選股權(quán)投資,還是債權(quán)投資,?
為啥預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)大于每股收益無(wú)差別點(diǎn)息稅前利潤(rùn),就選擇財(cái)務(wù)杠桿大的籌資方案?
為什么說(shuō)每股收益無(wú)差別點(diǎn)的利潤(rùn)大于息稅前的利潤(rùn)?就應(yīng)該選股呢,而不是選債。
第三問(wèn),為什么追加籌資后的息稅前利潤(rùn)小于每股收益無(wú)差別點(diǎn)稅前利潤(rùn),就要選擇方案A股權(quán)籌資
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場(chǎng)開(kāi)票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購(gòu)買了生豬,到本省來(lái)進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開(kāi)的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
息稅前利潤(rùn)。比每股收益無(wú)差別點(diǎn)的小。就選股。 系稅前利潤(rùn)比每股收益無(wú)差別點(diǎn)的大。就選債。對(duì)嗎