同學您好,選擇方案二 折扣額不能單獨開具發(fā)票或僅在發(fā)票“備注”欄注明 增值稅方面,《國家稅務總局關于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔1993〕154號)規(guī)定,納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。對于如何判斷“在同一張發(fā)票上分別注明”,《國家稅務總局關于折扣額抵減增值稅應稅銷售額問題通知》(國稅函〔2010〕56號)規(guī)定,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明,指銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。未在同一張發(fā)票“金額”欄注明折扣額,而僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應選擇哪套方案?
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應選擇哪套方案?
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應選擇哪套方案? 老師幫忙算一下答案
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應選擇哪套方案? 求答案
北京嘉和貿易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。春節(jié)期間為促銷商品,給予客戶以下優(yōu)惠:凡一次性購買其產品達到50萬元以上的(不含增值稅),給予價格10%的折扣。在促銷期間,北京黎明實業(yè)有限公司一次性購入200萬元(不含稅)的產品,該批產品的進項稅額為20萬元。在開票給客戶時,欲采用幾種方案:方案一:未將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明;僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額。方案二:將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明。求各方案折扣前不含稅銷售收入、折扣并開票后的不含稅銷售收入、銷項稅額、進項稅額、應納增值稅稅額
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會計準則】,108采用一般企業(yè)財務報告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
那老師這個試題今晚要交我怎么答呢
答案是選擇方案二,納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。 方案一銷售額是,5000*300=1500000,銷項稅額是1500000*13%=195000 答案二銷售額是5000*270=1350000,銷項稅額是1350000*13%=175500
好的,謝謝老師
這是一個學校給寫的試題
同學您好, 如果對我的回答滿意,記得給我好評
好的,老師
OK,有問題歡迎前來咨詢