這是題目設置的問題,題目要求考慮才考慮,但是一般不會讓考慮增值稅
老師,我對企業所得稅中調整后的會計利潤的題老做不對,我分不清調還是不調,比如題2,我覺得為確實收入,應該加收入減成本,但答案中沒有,我怎么區分
老師 您好 對日后調整事項的分錄怎么做呀 我看答案調整沒有調整增值稅是什么原因呢 之前確認其他收益轉為收入不也應該交稅么?
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師因為對方公司走逃,稅務通知我們去年已抵扣的進項發票要進項稅額轉出,分錄怎么做,應該借什么呀 如果是庫存商品,最后轉到主營業務成本嗎? 還是用以前年度損益調整,如果是以前年度損益調整 是不是還點調整所得稅和未分配利潤
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
轉租農業土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些
老師一般納稅人可以給小規模開普票嗎
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
注銷公司需要做清賬嗎
老師舉個例子,1-20開出去的發票都是小規模一個點的,現在20-30開出去的發票是我提交了本月生效一般納稅人的,是不是需要1-20開的發票紅沖重新開嗎
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?
所以這樣的題就不用管增值稅 就調整賬就可以了對么?那么為什么所得稅要調整增值稅不用調整呀
基本都是按要求調賬就行,所得稅要調整只是因為所得稅費用這塊也是考點內容,而且是重點,考試和實務畢竟不一樣
好的 謝謝老師
客氣,可以的話請五星好評喲