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老師請問外購的手機發放給員工做福利,取得增值稅專用發票應如何入賬嗎?

2021-07-25 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-25 08:57

你好,先抵扣后再進項稅額轉出就可以了。

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快賬用戶3708 追問 2021-07-25 08:58

能列一下每一步的明細分錄嗎?就是先入庫再發放的每一個明細分錄謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:06

你好 入庫 借 庫存商品? 應交稅費-進項稅額? 貸 銀行存款? 發放? 借? 應付職工薪酬? 貸 庫存商品? 應繳稅費-進項稅額轉出? 借? 管理費用 貸? 應付職工薪酬

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快賬用戶3708 追問 2021-07-25 09:09

好的,老師請問支付給個人的贊助費,捐贈費和咨詢費,對方都沒給我司開發票和收據的,只是我司自行開具一張收據做賬用的,這三項是否都需要做代扣代繳個人所得稅申報嗎?我司愿意在企業所得稅匯算清繳做納稅調增交稅的

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:14

你好,正常是需要代扣代繳個人所得稅的。

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快賬用戶3708 追問 2021-07-25 09:20

我司都沒有做代扣代繳個稅申報的,如果稅務局查到會有什么嚴重后果嗎?會不會處罰扣款我司補扣回應當代扣代繳個稅的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:32

你好,這個看當地稅局,具體可以電話咨詢下啊當地稅局。

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你好,先抵扣后再進項稅額轉出就可以了。
2021-07-25
您好, 不可以的這個不能抵減的
2024-06-11
你好,可以算是辦公費用的呢,可以抵扣的
2020-10-24
您好 購入 借:庫存商品 貸:其他應付款 借:管理費用——福利費 發放 借:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存商品 支付款給員工 借:其他應付款 貸:銀行存款等
2019-09-05
允許抵扣的是一般納稅人的,他需要做到應交稅費應交增值稅進項,里面可以抵扣你的增值稅。
2021-05-16
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