你好,個稅申報是按照計提數(shù)
老師!申報個人工資薪金的時候是按照計提數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢?
申報工資薪金個稅時!數(shù)據(jù)是按照計提數(shù)還是按照發(fā)放數(shù)申報呢
個稅申報系統(tǒng),我社保基數(shù)按照3500申報。工資計提按照8000也按照8000發(fā)放,我現(xiàn)在個稅申報是不是得按照8000來
個稅申報是按照發(fā)放數(shù)申報還是計提數(shù)申報
個稅申報 是按計提的數(shù)申報 還是按實際發(fā)放的金額申報
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時,工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費。2.業(yè)務(wù)招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,銷,管,財費用就直接取報表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發(fā)票,填報時調(diào)整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發(fā)票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認營業(yè)收入,對于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
那發(fā)放的時候有誤差怎么處理
你好,是什么原因?qū)е碌恼`差呢??
就是計提的時候是約計數(shù),實際發(fā)放的時候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整
你好,實際發(fā)放的時候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整 就需要對之前申報的數(shù)據(jù)做更正?
哦哦這種更正風(fēng)險大不大
下個月申報的時候更正行不行
你好,有一定的風(fēng)險,最好是做到準(zhǔn)確申報?
下個月申報的時候補上行不行
你好,這個是無法補上的,因為所屬期不對?
那我公司承擔(dān)的個稅是做管理費用還是營業(yè)外支出
你好,公司承擔(dān)的個稅,需要把稅后工資還原成稅前工資,然后做相應(yīng)分錄
具體怎么做分錄的
就是說6000的工資,申報的時候申報多少,
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計提、扣繳個人所得稅分錄就是了
這個我之前試過,比如要發(fā)給員工5300塊錢,個稅申報的時候我填上5309那那個個稅數(shù)就又變了
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計提、扣繳個人所得稅分錄就是了 5309稅前 金額,扣除個人所得稅之后=5309—309*3%,不等于5300的
那我如果想發(fā)5300的工資給員工,需要計提多少
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率),你可以根據(jù)這個公式計算
5300/0.97這樣嗎?稅率百分之三的
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率)=(5300—5000*3%)/(1—3%)=5309.28