同學(xué)你好 ,登入電子稅務(wù)局,查詢(xún)到如果兩個(gè)版本都有,并且都是正常有效的,那就是分開(kāi)來(lái)看,08版的最高數(shù)量,和16版的最高數(shù)量,上面會(huì)都有顯示;
請(qǐng)做外貿(mào)實(shí)操老師給回答一下這個(gè)問(wèn)題: 學(xué)生在電子稅務(wù)局上網(wǎng)頁(yè)版操作退稅,我把出口數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來(lái),增值稅發(fā)票哪里,如何勾選匹配?請(qǐng)老師截圖一下看看是怎么樣的操作,謝謝
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,一家企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示,增值稅普通發(fā)票里既有08版的,又有16版的,我如何確定增值稅普通發(fā)票領(lǐng)票的最高數(shù)量呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是小規(guī)模納稅人,國(guó)家電網(wǎng)給我們開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票是一張13個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,但是我們給租戶(hù)開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的普票,名稱(chēng)是企業(yè)管理服務(wù)-服務(wù)費(fèi),有哪里不合理嗎 我們是物業(yè)公司
請(qǐng)問(wèn)我單位為一般納稅人,我單位為增值稅免稅企業(yè),一直都是收的普票,但是有個(gè)別供應(yīng)商給我們開(kāi)具的是專(zhuān)票,那我按普票處理,是否需要在電子稅務(wù)局上進(jìn)行發(fā)票不抵扣勾選確認(rèn)呢?前幾年的都沒(méi)有勾選過(guò),是否會(huì)有影響?
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報(bào)關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說(shuō)沒(méi)有自已報(bào)關(guān),是買(mǎi)單報(bào)關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒(méi)有自已報(bào)關(guān),相當(dāng)于也不用開(kāi)出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個(gè)稅代扣代繳1003元,后面更改申報(bào)只需交1000元,多交的3元系統(tǒng)沒(méi)退還,工資只扣了一千的個(gè)稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產(chǎn),電腦1000多一臺(tái)入什么
工廠里做的環(huán)保驗(yàn)收檢測(cè)費(fèi),入什么科目,二級(jí)明細(xì)是啥
老師你好,我們有個(gè)公司收的錢(qián)對(duì)方找不見(jiàn)開(kāi)戶(hù)行,轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),能不能轉(zhuǎn)到我們別的公司,別的公司在給轉(zhuǎn)到那個(gè)單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實(shí)的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對(duì)嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實(shí)成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
老師 每個(gè)月怎么算出實(shí)際收入 貨款沒(méi)有收回 也有供應(yīng)商的錢(qián)沒(méi)付的
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)演出費(fèi)嗎
老師問(wèn)一下24年多做了一筆費(fèi)用25年發(fā)現(xiàn)的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何做分錄,設(shè)計(jì)到哪些報(bào)表需要改
公司的車(chē)過(guò)戶(hù)到另外一個(gè)公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?