你好 按照40申報(bào)增值稅的
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶核定每月20萬(wàn),每個(gè)季度60萬(wàn) 如果我只開到40萬(wàn)一個(gè)季度 那么按60還是按40萬(wàn)申報(bào)繳納增值稅呢?
個(gè)體工商戶每個(gè)季度核定18萬(wàn),如果季度開票金額超過(guò)18 萬(wàn)未達(dá)到30萬(wàn),怎么填寫增值稅申報(bào)表呢,是否免稅?是否有風(fēng)險(xiǎn)?
個(gè)體工商戶,核定征收,如果5月開普票12萬(wàn),6月開普票8萬(wàn),4月沒有開票,按季度申報(bào)納稅的,請(qǐng)問(wèn)該季度是否要交增值稅?
請(qǐng)問(wèn)下,我是個(gè)體工商戶,核定免稅是每季度30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下,我每季度30萬(wàn)內(nèi)是免增值稅及附加,然后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得(個(gè)稅)是按2.5%繳納嗎?
#提問(wèn)#老師,您好!每月收入大概20萬(wàn),每個(gè)季度60萬(wàn),設(shè)立公司還是,個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶要怎么繳納稅費(fèi)
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
那么個(gè)人所得稅呢也是按照40萬(wàn)申報(bào)嗎?
你好對(duì)的,也是這個(gè)的。
沒有簽合同 那么印花稅是按照每個(gè)月開的發(fā)票金額繳納印花稅嗎?
你好,你們是銷售什么業(yè)務(wù)的?
勞務(wù)和購(gòu)買商品材料
銷售的材料,可以 按照購(gòu)銷來(lái) 勞務(wù)派遣的話,不需要交印花稅。
不是勞務(wù)派遣 是勞務(wù)隊(duì)給別人干活的勞務(wù)建筑公司
建筑勞務(wù)的需要交,按你的收入交可以的。
是按照每一次開的發(fā)票收入繳納印花稅還是工程完工再繳納所有開票金額計(jì)算的印花稅呢?
安每次開發(fā)票的來(lái),你每次開了發(fā)票做了收入嗎?如果是的話可以這么做。
做收入了 那之前沒交印花稅 現(xiàn)在申報(bào)繳納的話是不是要交滯納金?
你好,如果你修改之前的申報(bào)的話,需要交滯納金,你補(bǔ)到這個(gè)月的話不需要交。
我之前沒有申報(bào)過(guò) 建筑勞務(wù)公司印花稅是按照收入的0.03%繳納嗎?
你好 是的 建筑安裝工程