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老師交接時資產負債表上,應交稅費貸方有74.64的金額,而且是掛了幾個月的,這個正常是什么情況,我看了有一個月的科目余額表:原來本科目期初是354.64 本期發生額280(應該是金額盤服務費),期末就余76.64了,

老師交接時資產負債表上,應交稅費貸方有74.64的金額,而且是掛了幾個月的,這個正常是什么情況,我看了有一個月的科目余額表:原來本科目期初是354.64 本期發生額280(應該是金額盤服務費),期末就余76.64了,
2021-07-21 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 16:47

同學,你好。應交稅費在貸方代表還沒交的稅費,如果確定不用交稅的話,需要轉到營業外收入

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快賬用戶5358 追問 2021-07-21 16:50

知道原因所在了,就是他們一開始給銀行電子回單,沒有銀行流水單,所以銀行存款的賬他們一開始就沒有做賬,那這個金額其實是已經交費了,但在申報表和財務報表上一直掛著會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-21 22:44

沒有及時拿單入賬嗎,那這個月可以補入賬的哈

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同學,你好。應交稅費在貸方代表還沒交的稅費,如果確定不用交稅的話,需要轉到營業外收入
2021-07-21
您好,您發的公式從報表層面是這樣算沒錯。但從科目余額表是不完全對的。因為資產類科目中也存在備抵科目,例如減值準備,累計折舊、累計攤銷這些都是貸方余額。所以不能一概而論都是你上面的那個公式,還需要減去備抵科目的貸方余額。 你的科目余額表資產合計與表中的不平是就是因為忽略了累計折舊這個科目
2021-10-26
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉出未交增值稅。
2021-12-24
您好 那您把科目余額表的本年累計借貸?期初余額錄入軟件就可以了 正常期末數就出來了
2023-09-26
你好,你有科目余額表嗎?送你的科目余額表和你的資產負債表核對一下。
2021-01-14
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