你好,你們服務人員,工資就是成本。
老師,我們是一家銷售電腦及售后服務的小規模納稅人,開出去一張勞務維修費的發票,怎么結轉成本,沒有領用庫存商品
老師。請問一下我們是賣家具的,小規模納稅人,開安裝服務發票給人家,我們的成本票只有家具吧,那服務開出去的包裝費那么多,怎么做成本啊
老師,請問我們是做建筑安裝門鎖服務的,我們7月份開了安裝費的發票,但是我們工人做了事,我們還沒有付款,那怎么做成本啊
請問我們是賣家具及裝修裝飾業務的小規模納稅人,給客服開裝修發票是使用銷售家具開的增值稅普通發票嗎?稅率也是1%嗎?
老師,我們是家裝公司,主營做定制家具衣柜。偶爾接到全案家裝,硬裝軟裝就都做。不過硬裝我們是包給一個人。他可以給我們開工程服務的發票,這個成本。我怎么結轉?合作商開具發票時,借工程施工 貸應付賬款。月底結轉,借其他業務成本 貸工程施工 。付硬裝款,借應付賬款 貸銀存 可以這樣嗎?
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業小規模納稅人開具專用發票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結轉損益還是點期末處理自動結轉
小規模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現有幾個問題請教:我們是采購的國內貨物然后出口,現在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內貨物運輸到港口、倉儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產單位呢?實際生產單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區,但是公司以公司名義在天津市B區購買了一套房產,是不是需要去天津市B區所屬稅務局做跨區稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
安裝過程有材料嗎?有材料的話,這個材料也是成本。
沒有材料。
那開發票,要是下次有材料的。材料,跟安裝服務兩張一起開?還是說分開來吖?
你好,我是說安裝的成本包含著材料,不需要你單獨開材料的發票。
成本包含著材料,要是只是單獨的只是安裝,或者包含材料,都是開服務的咯,然后成本就是用到的材料跟人工成本了。
老師,請問一下幾十萬的安裝費正常嘛?40-50萬
你好是的,按你實際業務來,這種不清楚你的銷售額一共是多少,還有實際業務是多少?
實際業務40多萬來安裝服務費,只是安裝費用那么高,不懂正常嘛。
這個是你們收到的吧,你們給別人只提供安裝嗎?
我們銷售家具順帶幫人家安裝,都是學校的
我們銷售 家具跟安裝,不是我們開安裝服務費嘛?
這個家居是你們自己加工的嗎?如果是的話,你們應該分開開的家居和安裝分別開
是從別人那里采購進來的,我們物流送去學校了,還要幫忙安裝吖
Na,那你們應該開家具的發票才對。
那要是專門是,客戶自己的東西,我們就幫忙安裝,就是單獨的服務是吧
你好 是的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。