應交所得稅(5030-400*75%-600/5*75%%2B400)*25%=1260 遞延所得稅資產400*25%=100 借,所得稅費用? ?1160 遞延所得閣資產? 100 貸,應交所得稅 1260
請問公允價值變動確認了遞延所得稅資產/負責、在計算應納稅所得額時,要調整利潤總額不?(關于公允價值變動的部分)請老師解答一下,謝謝!
您好老師,小規模在第二三季度繳納了所得稅,第一四季度虧,現在報匯算清繳我不想退稅,如何調整報表,可以調整哪些數據求解,謝謝老師。
老師,你好!當期所得稅和遞延所得稅分不清了,如何調整了,讓我整懵!!
當期所得稅和遞延所得稅分不清了,如何調整了,整懵了?老師,您幫我解答下,謝謝!
租賃新準則下,所得稅如何調整?納稅調增還是納稅調減?是否需要確認遞延所得稅?調增部分對應遞延所得稅資產還是負債?求解答謝謝
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈