同學您好,是借款天數是按當月實際的月天數來算的
計提貸款利息時,遇到一個月總天數是29天或者31天,而那個月只計提12天的利息,是按實際月份天數算還是按30天算呢?
請問一下,計提利息算天數,到底是怎么算的呢?有些例題又說一個月按30天,一年按360天,借款天數又是按當月實際的月天數來算嗎?
老師請問下,2021年7月8日借的款,到7月底計提利息時是按天數算還是月算
老師請問,我們是一家飯店,做內部賬,以前老板不分大小月一律按30天算日工資,小月還行,大月31天的,還按30天計算工資,這樣天算就和實際出勤天數有誤差 如果按照大月31天算工資,沒有上完一個月的又并沒有按照30天算的合適, 請問該怎么算工資
老師請問一下,核算研發費用的工資核算出勤天數是按照實際出勤天數來核算研發費用的分攤嗎,還是按照每個月30天和31天來核算分攤呢
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
那除以天數就按30 360算?
您好,是的,是這樣的