如果不需要辦理相關(guān)資質(zhì),個(gè)體戶較好。目前注冊(cè)公司是都在當(dāng)?shù)毓ど叹志W(wǎng)站上
老師好!甲公司(國企)以協(xié)議方式花400萬元購買了一個(gè)體液化氣站,執(zhí)照只作了一個(gè)法人的變更(未交任何稅費(fèi)),后來工商局要求注銷此戶(原因是此站從一個(gè)自然人變成另一個(gè)自然人是屬于國有資產(chǎn)的流失)必須重新以有限公司名義注冊(cè)成立新公司,后來這個(gè)液化氣站被動(dòng)遷,補(bǔ)償費(fèi)給了1200萬,甲公司收回來了400萬的投入,把余下的800萬繳給了當(dāng)?shù)呢?cái)政。請(qǐng)問:現(xiàn)在注銷液化氣站甲公司繳了15萬的稅,液化氣站繳了110萬左右的稅費(fèi),(增值稅,土地使用稅,契稅,印花稅,交易稅等)請(qǐng)問老師這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?(這個(gè)100多萬的稅款是甲公司借款給液化氣站交的稅)謝謝老師!
老師好,我想注冊(cè)一個(gè)非學(xué)歷教育的公司,主要做文化課的,選擇個(gè)體戶好呢還是有限公司更好呢?謝謝!目前注冊(cè)公司是不是都在當(dāng)?shù)毓ど叹志W(wǎng)站上呢?
老師您好,我寫的比較長,麻煩看清楚再回答我,謝謝!我們公司有這樣一個(gè)問題,我公司的老板是一個(gè)大學(xué)的教授,他現(xiàn)在再合肥注冊(cè)了一個(gè)總公司,又在上海注冊(cè)了一個(gè)合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒有給他發(fā)工資,他還不是我們公司的法人?,F(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費(fèi)用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報(bào)銷方式來給他報(bào)銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報(bào)銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
公司出售房子時(shí):1. 城建稅的比例,是依照 公司注冊(cè)地的區(qū)域劃分還是依照不動(dòng)產(chǎn)所在地 的區(qū)域劃分呢?(當(dāng)公司注冊(cè)地與不動(dòng)產(chǎn)所在地非同一個(gè)地方時(shí)) 2. 出售房子時(shí),房子和土地是否需要單獨(dú)估值呢? 3.若在營改增前(2016.5.1)取得土地,然后在2018年開始在土地上建造房子,那這個(gè)房子出售時(shí),增值稅到底是選擇一般計(jì)稅方法還是簡易計(jì)稅方法呢? 上述三個(gè)問題的回復(fù),是否有對(duì)應(yīng)的稅法條文做依據(jù)呢? 謝謝老師們。
老師,到一家學(xué)生研學(xué)公司,屬于故宮文化研學(xué)那種,里面有寫另外收費(fèi)的紀(jì)念品(可能會(huì)有客戶購買的那種)和一些比如智能拍照業(yè)務(wù)打印出來十元三張那種還有鏡框可以賣,紀(jì)念品屬于文創(chuàng)品代銷還是和商貿(mào)一樣進(jìn)貨,收銀系統(tǒng)都是公戶,這些和我們主營研學(xué)文化服務(wù)不能是兼營,而且研學(xué)老板預(yù)估能做到一千萬,那就是輕輕松松是一般納稅人,文創(chuàng)品代銷和照相服務(wù)就不能一起報(bào)稅最好單獨(dú)注冊(cè)公司或者個(gè)體工商戶是嗎,謝謝老師
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
個(gè)體戶不好辦理教學(xué)資質(zhì)是嗎?謝謝老師
是的,個(gè)體戶不好辦理教學(xué)資質(zhì)