你好這個少計提補上,多計提負數沖就可以
上個月工資計提跟本月發放的實際金額不一致,怎么處理?
計提工資的是當月計提當月工資嗎?發放是次月發放。如果計提跟發放金額不一致怎么處理?
老師,請問上月計提的工資跟本月發放的工資不一致怎么處理
老師,計提本月工資和月實際發放不一致的時候怎么做賬務處理
老師,請問上月10月計提的工資,和本月11月發放數據不一致,怎么辦?每個月計提工資和次月發放數據都不同
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
就比如這個計提,借:管理費用90000 貸:應付職工薪酬90000.本月少發8000.多發10000詳細的分錄麻煩老師說一下
多計提,,借管理費用 -8000貸應付職工薪酬-8000,補計提,借管理費用 10000貸應付職工薪酬,10000
老師,這個多計提跟補計提都是在下月份操作吧
是的,你這個確定時候再處理
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了