您好 不是的 季度普通發票銷售額%2B專票銷售額不超過45萬 普通發票不需要繳納增值稅
老師你好!我公司是小規模納稅人,是不是開了增值稅專用發票和增值稅普通發票就都要計提繳納印花稅?
老師,你好,我想知道小規模納稅人開普票是不是和開專票一樣都要繳增值稅
老師你好,小規模納稅人代開專票,是不是要全額繳納增值稅和附加稅?
無論是小規模納稅人還是一般納稅人而言,只要開了票,不管是開具100萬的專票,還是開具100萬的普票,繳納的增值稅都是一樣多對嗎?就是小規模納稅人開專票和開普票對比,一般納稅人開專票和開普票對比
老師,我公司是小規模納稅人,開具的專票和普票都是按照1%繳納增值稅是么?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
沒超過45萬 那他是不是就可以去稅務局給我代開專票?
開了專票就要繳納增值稅 專票開多少繳納多少
他要給我開45萬的普票,我這拿來沒法抵扣啊,一個點的稅率,是不是應該讓他去稅務局給我代開專票呢?
如果對方原因繳納增值稅 當然可以
超過45萬了他開普票不是一樣的要繳增值稅嗎?
超過45萬開普票是一樣的要繳增值稅 您前面說的?他要給我開45萬的普票,我這拿來沒法抵扣啊,? 沒說超過啊
您說的是一個季度不超過45萬。就我們一家就45萬了, 加上開給別人家的,肯定超過45萬了
那要看小規模納稅人自己籌劃啊 對方也許不止一個小規模納稅人單位呢?
上次財務申請票的時侯把票申請多了,我們小公司,只有普票開完了才能申請專票。是這樣的嗎? 老師,他這樣說是對的嗎
增加發票種類 不需要把原來的用完 提升發票單張限額需要的