同學你好 很高興為你解答 需要更正申報增值稅的
本期申報增值稅,實際異地預繳沒那么多,填錯了,多抵扣了異地預繳的,怎么處理呢呢
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
老師,我們企業做了異地增值稅預繳11萬,那么在申報增值稅的時候,這個預繳的11萬可以抵扣多少呢?應該怎么計算?
請問異地預繳增值稅后回來本地申報怎么提示這個,是填錯表了嗎?
老師,勞務公司,一般納稅人,上月有異地項目在異地預繳了一部分增值稅,今天電子稅務申報里那個簡易申報表里,預繳的部分是填寫在稅額抵減這里沒錯吧?我看到有抵減稅額本期發生額,下面本期實際抵減額我是按上面實際數據填寫沒錯吧?
我已經交了稅款了,可以再認證點進項票嗎
你抵扣預交的增值稅 與經銷商不是同一個行次的
更正后就要交稅了,但是我們又不想交那么多稅,
是不是每個月只能認證一次進項票嗎
不是只能認證一次 而是申報以后不可以再認證了 就算是先作廢再更正,也不可以了