你好,可以這么做的,可以的,這種情況是正常的。
小規(guī)模納稅人稅務(wù)注銷時(shí)需要提交報(bào)表,銀行存款有余額,未分配利潤為負(fù)數(shù),可以么?
老師,注銷時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上庫存現(xiàn)金和未分配利潤有幾十萬,利潤表上的利潤總額是負(fù)數(shù),這種情況下注銷需要繳納什么稅款嗎?
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”,未分配利潤為負(fù)數(shù),需要填寫表上的累計(jì)未分配利潤嗎?
老師,請(qǐng)問需要注銷小規(guī)模納稅人,未分配利潤有余額77000元,需要交稅嗎,分別需要交些什么稅,多少錢?
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年4月有一筆21年的所得稅費(fèi)用500元,21年沒有計(jì)提這筆所得稅費(fèi)用,22年支付時(shí)直接計(jì)入借:利潤分配未分配利潤500,貸:銀行存款500,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,未分配利潤與凈利潤比對(duì)異常,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)小于利潤表的凈利潤,存在少申報(bào)個(gè)稅情況,這種該怎么調(diào)整報(bào)表
老師,開票項(xiàng)目:運(yùn)動(dòng)場(chǎng)裁判座椅制作,請(qǐng)問一下屬于哪個(gè)稅收分類碼?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
購?fù)恋厥掷m(xù)計(jì)入土地成本計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
工資表里面的應(yīng)發(fā)工資包含單位的五險(xiǎn)一金嗎
老師:個(gè)體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經(jīng)營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對(duì)吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對(duì)賬,保證自身安全
公司給境外供應(yīng)商打了筆貨款,沒有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在應(yīng)交稅,怎么交關(guān)稅?
這個(gè)題是為啥老是?3萬是沖減?這個(gè)哪塊內(nèi)容
請(qǐng)問老師,外貿(mào)企業(yè)要是出口退稅退不了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于內(nèi)銷抵扣嗎?
我月末計(jì)提稅金得根據(jù)稅務(wù)報(bào)表來填寫,稅務(wù)報(bào)表的話得啥時(shí)候填寫?不得月最后一天填寫才準(zhǔn)確啊?畢竟月最后一天也可能發(fā)生業(yè)務(wù)啊
然后等到稅務(wù)注銷后,我再去銀行注銷賬戶么?那到時(shí)候賬上的錢如何處理呢?
是實(shí)收資本嗎?可以退實(shí)收資本
沒有對(duì)的話只能做分紅的,需要正常交個(gè)稅。
是實(shí)收資本
有可以退實(shí)收資本的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。