你好 收到發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
老師你好,11月份購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費(fèi)用一辦公費(fèi)5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對(duì)嗎? 后來(lái)我覺(jué)得不好用又換了另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,價(jià)格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個(gè)月我要怎么做賬才平。謝謝
購(gòu)買賬套一個(gè)以及財(cái)務(wù)軟件升級(jí)費(fèi),怎么做賬。分別是收到發(fā)票和付款時(shí)怎么做賬?謝謝了
給甲方提供勞務(wù)開9%的專票,怎么做賬? 收到甲方的工程款時(shí)怎么做賬? 給掛靠方(個(gè)人)付人工費(fèi)時(shí)怎么做賬? 分別寫一下,謝謝
老師,您好!1月份電費(fèi)是在2月交款的,3月份才開1月電費(fèi)發(fā)票的。1月暫估了電費(fèi),2月在付款時(shí)和3月收到發(fā)票時(shí),分別怎么做賬?謝謝!
籌建期購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)9000元,已付款,已收到發(fā)票,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
去年第4季度財(cái)報(bào)需要更改,能只改財(cái)務(wù)報(bào)表不改第4季度所得稅季報(bào)嗎?改了季報(bào)就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請(qǐng)教:給股東分紅是按照工資薪金 7級(jí)累計(jì)稅率交個(gè)人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,被審計(jì)單位的招標(biāo)過(guò)程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個(gè)項(xiàng)目了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問(wèn)題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問(wèn)題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
同一張藍(lán)字發(fā)票上,可以開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎
一共花了100多塊錢,給我們開的專票。入到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)可以嗎?謝謝了
你好,金額不大,可以直接計(jì)入費(fèi)用核算?
放到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)可以嗎?
你好,可以這樣處理的?