您好,如果沒有預繳增值稅就是按實際的銷售額填寫哦,把沖紅的那張發票的金額減去哦
老師,我問一下,小規模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導下
你好,公司是小規模納稅人按季度報稅,在4月開了2張發票,6月把其中的一張開紅字沖紅,現在要報第二季度的增值稅,本期銷售額需要怎么填呢,
小規模納稅人在4月份開具了一張1%的發票,其它都是按照免稅開的,在現在這個第二季度申報增值稅及附加稅時需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進去填寫嗎?
老師,我公司是小規模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現二季度增值稅申報表怎樣填?
小規模免稅企業,2季度開票開錯了一張發票按1%開的,3季度沖紅字,現在報3季度增值稅怎么辦,稅金是負數
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
如果現在把另一張也開紅字沖紅,是不是還可以把相應的金額再減去呢
現在沖紅的只能在第三季度減去哦