如果你這邊已經(jīng)在新電腦上申報(bào)個(gè)稅了,之前的數(shù)據(jù)如果備份恢復(fù)過來,你這次的數(shù)據(jù)就會(huì)被覆蓋掉,建議如果舊電腦還在你公司的話。可以直接將舊電腦的申報(bào)明細(xì)表導(dǎo)出,別恢復(fù)在新電腦上。
我電腦重裝系統(tǒng),我重新下載了自然人電子稅務(wù)局,打開后,以前的數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
在新的電腦中安裝了自然人電子稅局進(jìn)行個(gè)稅的繳納,之前的數(shù)據(jù)都沒了,怎么在新電腦自然人電子稅局里進(jìn)行登錄申報(bào)個(gè)稅?
在另一臺(tái)電腦的自然人電子稅務(wù)局上申報(bào)個(gè)稅,但還沒繳款,現(xiàn)在又換一臺(tái)電腦,那些數(shù)據(jù)都沒有,也沒繳款呢,該怎么辦呀 在新的電腦重新報(bào),繳款嗎,怎么處理呀
一個(gè)公司的自然人電子稅務(wù)局在電腦登錄過,還能登陸其他公司嗎?怎么重新登錄其他公司自然人電子稅務(wù)局
老師,因?yàn)閾Q電腦,自然人電子稅務(wù)局在新電腦里,報(bào)稅內(nèi)容都沒有了,我該怎么辦?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
沒有舊數(shù)據(jù),就是在新電腦上重新安裝了一個(gè)自然人稅局,不知道怎么登錄進(jìn)去,不準(zhǔn)備恢復(fù)舊數(shù)據(jù)了。
之前登錄的電腦也不知道是那個(gè),所以也沒法去找之前登錄的電腦
跟之前的登錄方式一樣,單擊打開新裝的客戶端,一般是點(diǎn)擊申報(bào)密碼登錄,選擇單位,輸入申報(bào)密碼即可
新電腦里選擇單位里面是空白的
就是新安裝的里面什么都沒有,沒有可以選擇的單位,要怎么進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
你下載app后,點(diǎn)擊安裝的時(shí)候,中間是要你填稅號(hào)的,這樣按照步驟安裝后,就是有單位信息的
那如果是在別的電腦已經(jīng)有APP的情況下,里面可以選擇其它單位,但是沒有這個(gè)單位要怎么加
以已有的單位登錄進(jìn)去,然后右上角有個(gè)添加企業(yè),你去添加即可