你好,填寫營業收入,不填寫營業外收入
小規模納稅人試用的增值稅納稅申報表上的免稅銷售額一欄是按利潤表里的營業收入填的嗎?
老師,利潤表里的營業成本和所得稅表里的營業成本應該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務費用?營業外支出,這樣所得稅表的營業收入?營業成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業收入也是要?上營業外收入的,這樣對嗎?或者應該是所得稅表里的營業收入和營業成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
老師,小規模餐飲業,2月份建賬,增值稅未達起征點,增值稅季度申報表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業收入還是填寫開票金額?我填寫了開票金額,已經申報清卡了,如果需要填營業收入,還可以更改嗎?
小規模企業。報增值稅,只是按利潤表把營業收入填免稅銷售額里就可以么?利潤表里營業外收入需要填嗎?填到哪里?
小規模企業,沒開票收入的1%計入營業外收入,季報時的增值稅申報表小微企業免稅銷售額項是填哪個金額,是要填包含營業外收入的金額嗎?
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
附加稅是否都是零?
對,你沒有增值稅就沒有附加稅
那印花稅資金賬簿什么時候繳納?如果有收到投資款是要繳納其它營業賬簿的印花稅么?
你好,你實繳了注冊資金就要繳納了
收到投資款印花稅報哪里?支付投資款要報哪里?
支付不需要申報印花稅,收到在財產行為稅里申報
收到投資款報哪個?屬于資金賬簿還是其它營業賬簿還是合同?
你好申報資金賬簿這個印花稅