同學你好,這個您 方要多交增值稅;購入時取得普票不能做進項;銷售要做銷項;
老師,我們是一般納稅人,銷售一批貨物開出了增值稅專用發票客戶已認證抵扣,現客戶最后要求全部退貨,但只能按原發票的90%開出紅字信息表給我們,這樣的是可以的嗎?
老師,我們是一個銷售公司,最近有一批材料購進對方開給我們普通發票,但是賣出客戶要求開增值稅專用發票,這樣會有影響嗎?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產品出去,給對方客戶開具增值稅專用發票與普通發票都可以是嗎?如果對方客戶是小規模納稅人,只能給他開具增值稅普通發票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發票是嗎?
別人給我們公司開了增值稅專用發票,我們給客戶開了機動車銷售統一發票,但是別人給我們公司開了增值稅專用發票有誤,這樣對我們開具出去的機動車銷售統一發票有影響嗎?
我們公司是生產管材的一般納稅人,我們從別的生產管材的企業買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開了增值稅專用發票,我們購進管材的廠家當時沒有給我們開增值稅專用發票,過了幾個月給我們補開了發票,這個補開的發票我們可以還可以抵扣嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
賬務處理有知道,就是會對稅務或者哪方面有影響嗎
同學你好,稅務沒有影響 ;