同學(xué)你好 不用的 直接全額發(fā)給他就行了
老師你好,就是我們報了工資,按扣了個稅的工資發(fā)的,但實(shí)際有個員工不用交個稅,那現(xiàn)在怎么做賬,要調(diào)整工資表嗎?
老師,公司6月份工資個稅申報和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報了個稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下啊?
老師,請教一個問題,我們旗下有2個公司,現(xiàn)在我們有幾個員工工資是在1公司發(fā),但是個稅是在2公司交,現(xiàn)在1公司做賬,實(shí)繳的個稅和發(fā)工資的那個個稅有差異,就是實(shí)繳的個稅比發(fā)工資的個稅少,這個差異要怎么處理調(diào)整?
老師,我們是建筑公司,員工工資不能準(zhǔn)時發(fā)放,之前的會計申報個稅的時候都按當(dāng)月工資表全部申報了,但是兩三個月后才給員工發(fā)工資,現(xiàn)在有個問題是實(shí)際發(fā)放工資的時候某些員工因?yàn)檫@樣那樣的原因,不發(fā)工資了,相當(dāng)于個稅申報了,但是工資實(shí)際不給發(fā)了,那這種情況我要怎么調(diào)整?
就是我申報個稅了但是沒發(fā)工資,老板說當(dāng)作現(xiàn)金給員工發(fā)工資,但實(shí)際沒發(fā),這整個做賬流程我要怎么處理
,請教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發(fā)現(xiàn)了以下四種情況,你認(rèn)為運(yùn)用重要性觀點(diǎn)來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業(yè)務(wù)收入實(shí)際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負(fù)債10000元列為“一年內(nèi)到期的長期負(fù)債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費(fèi)還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請問在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因?yàn)?5年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財務(wù)報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報的財務(wù)報表與所得稅申報表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表時,發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費(fèi)計入的是管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),后查實(shí)這筆柴油費(fèi)應(yīng)計入成本中,那24年第4季度財務(wù)報表已申報了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財務(wù)報表跟24年第4季度財務(wù)報表的不一樣,可以嗎
我是發(fā)了工資再報的個稅
那就直接全額發(fā)工資就行了 之前扣的還給人家
那我做賬的話,這個月怎么做賬?其他應(yīng)付款?
那我差額直接在工資表做扣款,做賬直接做營業(yè)外收入,這個是不是要報增值稅的
對的 是其他應(yīng)付款的哦 然后 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
那如果我差額直接在工資表做扣款,做賬直接做營業(yè)外收入,這個是不是要報增值稅的呀?
對的 要報增值稅的哦
那如果是沒有扣員工的個稅,公司承擔(dān)了,那有沒有什么影響
那就計提工資的時候多計提這個部分的金額
老師那缺勤扣款那一部分怎么做呀?做賬要體現(xiàn)嗎?報稅是按缺勤扣款之后的數(shù)字來報的吧,這一部分是不是不用在做賬里面體現(xiàn)就行了
那個直接扣就行了 算出來的工資就是應(yīng)發(fā)工資的 做賬不用體現(xiàn)
那就是你說的應(yīng)發(fā)工資就是扣了缺勤哪些之后的工資羅,不用再弄一個應(yīng)發(fā)一個缺勤扣款對吧?然后就是個稅公司承擔(dān)的話那就是多計提應(yīng)付職工薪酬,那支付的時候這一部分個稅不用分個人和公司了對吧?那工資表上面的實(shí)發(fā)工資就是應(yīng)發(fā)減去社保部分沒有扣個稅,那這樣到時候稅局會不會查呀?
對的 你的應(yīng)發(fā)工資就是實(shí)際出勤工資 缺勤請假的都不含在內(nèi)
那實(shí)發(fā)工資就是應(yīng)發(fā)減去社保部分沒有扣個稅,那這樣到時候稅局會不會查呀
沒有個稅肯定是不扣的 真實(shí)的 不查
那要是要扣個稅我也沒扣個人的呢?
那你計提工資的時候要多計提的