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小微企業季度含稅銷售額3425,不含稅銷售額3391.08,開票稅率是1%,增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)里面第20欄其中小微企業免稅額是怎么計算

2021-07-13 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 08:15

你好這個是根據3391.08*3% 系統問題,你忽略就可以是和發票不一樣

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快賬用戶5263 追問 2021-07-13 08:17

免稅銷售額填寫不含稅金額3391.08,本期免稅額是101.73,增值納稅申報表這樣填寫正確嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-13 08:21

你好,是的,你說的是對的。

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快賬用戶5263 追問 2021-07-13 08:29

這樣填3391.08+101.73=3492.81,但是不含稅銷售額是3425

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齊紅老師 解答 2021-07-13 08:34

不需要處理,系統問題,這個免稅額是不對,忽略就可以

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快賬用戶5263 追問 2021-07-13 09:36

申報第二季度,企業所得稅季度預繳納稅申報表里面的本年累計金額,是填利潤表里面的第二季度金額還是填利潤表里面的本年累計金額

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:41

是填利潤表里面的本年累計金額

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快賬用戶5263 追問 2021-07-13 09:47

第一季度盈利,第二季度虧損,利潤表里面本年累計是盈利,第二季度要繳稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:52

本年累計數是盈利的話,先去彌補虧損,彌補虧損之后還盈利,就需要交企業所得稅。不同問題麻煩重新提問,謝謝

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你好這個是根據3391.08*3% 系統問題,你忽略就可以是和發票不一樣
2021-07-13
你好,這個是自動計算的,附表里填寫減免2%的優惠
2021-07-12
你好,申報表會自動按3%計算
2021-07-12
你好這個是填不含稅銷售額。
2024-01-11
你好是是這樣填寫申報,是的
2021-07-13
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