本期實(shí)際扣除的金額沒有嗎
請問附表一和附表三是哪里填錯了嗎,在提交附表一時提示不等于公式自動算計的值?申報的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。在線等
老師你好,我公司購買了一份專利 ,收到了一份現(xiàn)代服務(wù) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票 請問在本月申報的時候要填申報表附列三 服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)表嗎?另外收到不動產(chǎn) 土地租金發(fā)票 這個表也需要填嗎?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理啊?
老師,老板想要每個月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
我們是正常納稅方式,是不是本來就不應(yīng)該填寫扣除項目2-6項?
2-6項是什么情況下填寫的?
差額納稅的話填寫附表三
我們不是差額納稅,就是正常申報技術(shù)服務(wù)6%,是不是不用填寫附表三,還是只需要填寫附表三第1?
對的 不用填寫附表三的的差額納稅
如果填寫了有什么影響嗎?填寫了附表三產(chǎn)生期末余額,是不是要跨年了報表的期初金額才會清零?
不是差額納稅填寫了不對哦