同學(xué)你好 直接不用計(jì)提 彌補(bǔ)虧損也不用做分錄
老師,今年第二季度季報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時(shí)候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會(huì)加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)季度需要交稅,然后做年報(bào)的時(shí)候有虧損的,我現(xiàn)在做季報(bào)企稅,申報(bào)里面自動(dòng)帶出彌補(bǔ)以前年度虧損,我做的這一季度的賬是要交企稅的,那那個(gè)季報(bào)企稅里面不用交稅的,那我的賬又要怎么做?
上年有20多萬(wàn)虧損,這個(gè)季度利潤(rùn)有30萬(wàn),這個(gè)季度要交的企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)虧損后的8萬(wàn)*5%=4000元來(lái)交所得稅,那個(gè)所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)以前的虧損數(shù)吧
老師,我想問(wèn)一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒(méi)錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來(lái)對(duì)不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳的增值稅怎么計(jì)算
家具公司可以開(kāi)建筑模板的票嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織營(yíng)業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會(huì)變動(dòng)吧
甲公司按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實(shí)際成本為0.3萬(wàn)元,已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為45萬(wàn)元。 540萬(wàn)-45萬(wàn)=495萬(wàn)*2/3=330萬(wàn) 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出600件。 2019年12月31日,該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),庫(kù)存甲產(chǎn)品均無(wú)不可撤銷合同,其市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件0.26萬(wàn)元,預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬(wàn)元。 1200*(0.26-0.005)=306萬(wàn) 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為( )萬(wàn)元。 老師,可以用 330-306=24萬(wàn) 嗎? 答案:24萬(wàn)
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