你好,什么原因不能紅沖。
老師您好,請問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再沖紅嗎?
我開了一張專票,但是把對方的納稅識別號填錯了。現(xiàn)在要沖紅重開,在開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的時候,對方的納稅識別號我需要改成正確的嗎
增值稅普票信息錯誤跨月需要紅沖開負(fù)數(shù),我錯誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點刪除解決嗎
老師,請問一下,上月的開的增值稅專用發(fā)票,納稅識別號填錯了,但客戶又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專票不能紅沖了,該怎么辦?
老師你好!請問《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》填的時候,客戶的稅號填錯了,紅字發(fā)票未開具,顯示審批不通過,現(xiàn)在過月了,要怎么處理?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒有內(nèi)容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時顯示應(yīng)納稅親,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
提交紅字信息表,提示銷售方納稅人信息不存在
你看下銷售方信息正確嗎?
就是因為銷售方的納稅識別號錯誤,才需要開紅字,我試了一下正確的號,提示與原發(fā)票不符,錯誤的納稅識別號又顯示銷售方納稅信息不存在
你填寫錯誤的,按錯誤的來紅沖。
按錯誤的紅沖系統(tǒng)又提示銷售方納稅信息不存在
你好,按照錯誤的也不可以嗎?信息表里面是錯誤的嗎?
看下你這個藍(lán)色發(fā)票上傳了沒有。
6月15號開的票,客戶退回來的,我沒有先紅沖,就開了正確的普票。
你好,可以的,這個不影響。
紅沖也可以在前,也可以在后,只要你別忘了紅沖就可以。
這個不是這個原因。
那是哪個環(huán)節(jié)出問題了呢?我現(xiàn)在提交不了紅字表
你好,這個是普通發(fā)票的嗎?
可以了,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。