你好,你的意思是你購進一輛車,正常抵扣了進項對吧,那你開負數(shù)時要做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后正數(shù)再做一次進項稅額就行了
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,做了研發(fā)費用材料材料投入,進項稅進行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負數(shù)又重新進行了開具了正數(shù)發(fā)票,這次我做銷項負數(shù)以及正數(shù)發(fā)票怎么做賬務處理?
老師您好,上上個月我們收到一張發(fā)票,進項稅已經(jīng)進行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項負數(shù)又重新進行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會計分錄呢?
一般納稅人銷售手機,我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應商調(diào)價,開的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認認證抵扣,有一張負數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了。現(xiàn)在收到這兩張負數(shù)發(fā)票怎么賬務處理,但是我們同時已經(jīng)開了兩張紅字信息表
我單位為汽車銷售公司,汽車進項發(fā)票已認證抵扣,這個月自己給自己開了一張機動車發(fā)票作為試駕車,請問會計處理怎么處理。
我這邊是新汽車銷售公司,2月有一兩車銷售進項已經(jīng)抵扣了,3月因開票信息有誤開了負數(shù)發(fā)票。。又開具了一張正數(shù)發(fā)票。。導致這個發(fā)票沒有進項可抵扣。。這個賬怎么處理
老師,收到的培訓費發(fā)票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開數(shù)電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權(quán),指定服務器廠商為曙光,網(wǎng)絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現(xiàn)在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業(yè),22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經(jīng)預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現(xiàn)在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎
現(xiàn)在多交了銷項稅13092.04元
稅務系統(tǒng)自動提前要交這個稅。。。而且已經(jīng)交了。。稅務局處理結(jié)果:把多交稅款后期抵扣
問題:3月份多交的稅怎么做賬務處理
哪來的多交呢?你實際就買了一次東西,正負相抵最后也是抵扣的一份進項啊
但是,就是多交了
可能開發(fā)票錯誤的原因
同學,要么就是你前面說的情況不準確,你可以去檢查一下是不是哪里表述錯了或者不夠完整,按你前面說的內(nèi)容就是不存在多交的可能,你開錯發(fā)票了沖紅后又開了一張正數(shù)啊,相當于抵消了