你好,你這個(gè)啥是負(fù)數(shù),可以說(shuō)下么?那個(gè)科目是負(fù)數(shù)了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)假如去年12月份接手只有一份11月份的憑證其他什么都沒(méi)有,就按她11月份的憑證接到做的。這樣我12月份的庫(kù)存期末余額和21年一月份的期初余額就是負(fù)數(shù),這樣有負(fù)數(shù)可不可以。
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題!我21年12月資產(chǎn)負(fù)債表里存貨年初余額和期末余額都是2898,22年1至3月份關(guān)于存貨類的科目都沒(méi)有發(fā)生額,而我3月份導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表存貨年初余額2898可以對(duì)上,但期末余額成1285687.8,多了好多,我找不到問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)老師您能不能給我看看[害羞]
內(nèi)賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬(手上只有去年12月份報(bào)表可以根據(jù)錄入期初,還有一本去年11月份的記賬憑證)公司有固定資產(chǎn)不知道要不要計(jì)提折舊???因?yàn)?2月末有貸方累計(jì)折舊余額,我看11月份的賬又沒(méi)看到計(jì)提折舊分錄我糾結(jié)!!!望解答要不要做計(jì)提折舊
老師,你好!9月份建賬不錄本年累計(jì)的借貸方,只錄入期初數(shù),我們經(jīng)理的意思就是從9月份開始記賬,期初余額就是8月底的期末余額!不需要登錄之前的數(shù)據(jù)?這樣可以嗎?有什么影響
老師你好,我想問(wèn)一下,嗯,就是說(shuō)比如說(shuō)我們有一個(gè)新成立的企業(yè),假如說(shuō)是9月份做的稅務(wù),登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說(shuō)我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了,然后假如說(shuō)同一個(gè)人,我在同一個(gè)月12月份可以把這個(gè)人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個(gè)稅嗎?如果說(shuō)每個(gè)月的工資給他寫的不超過(guò)5000的話
老師:請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營(yíng)收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒(méi)有內(nèi)容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來(lái)怎么弄,票也開不出來(lái)
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
這個(gè)啊老師
庫(kù)存現(xiàn)金不能為負(fù)數(shù),你這個(gè)要是負(fù)數(shù),那就找股東借款一筆,借庫(kù)存現(xiàn)金貸,其他應(yīng)付款。調(diào)為正數(shù)
那這個(gè)是要在12月份調(diào)還是一月份調(diào)
12月,這個(gè)期末數(shù)就不能是負(fù)數(shù),幾時(shí)開始是負(fù)數(shù)幾時(shí)開始調(diào)
哦!老師那是不是在12月份調(diào)整,自己在做一張憑證,找股東借款負(fù)數(shù)的金額嗎
是的,這個(gè)是庫(kù)存現(xiàn)金不能是負(fù)數(shù),你這個(gè)找股東借款調(diào)為正數(shù)
老師為什么庫(kù)存現(xiàn)金會(huì)是負(fù)數(shù)呢?
你支出的庫(kù)存現(xiàn)金比收到的要多,所以就是負(fù)數(shù)啦!
哦知道了,實(shí)際上也不一定現(xiàn)金支出,也可以銀行支付
但是你現(xiàn)在那個(gè)顯示貸方支出比借方大了,所以是負(fù)數(shù)了