你好,有固定資產,就需要計提折舊的
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產憑證我是自己錄入的,不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產的數(shù)才平??墒抢塾嬚叟f還是不平?,F(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因為沒有在當月,怎么辦啊?
老師您好!公司8月份購買的固定資產次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產模塊,初始化以后可以從固定資產列表里面顯示我錄入的資產信息,當我點“計提折舊”時跳轉信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
內賬剛剛接手現(xiàn)在做1月份的賬(手上只有去年12月份報表可以根據(jù)錄入期初,還有一本去年11月份的記賬憑證)公司有固定資產不知道要不要計提折舊???因為12月末有貸方累計折舊余額,我看11月份的賬又沒看到計提折舊分錄我糾結?。?!望解答要不要做計提折舊
老師, 去年的賬剛從記賬公司接過來,根據(jù)科目余額錄入系統(tǒng)的初期余額,現(xiàn)在匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年固定資產都沒有折舊,現(xiàn)在補提了分錄在5月,補提金額數(shù)據(jù)核算在5余份的資產表中,請問,匯算清繳可以不寫折舊費嘛,按照22年記賬公司給過來的資產表上傳報表,寫或者不寫的區(qū)別在哪
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯(lián)交易方被認定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)