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老師,已認(rèn)證抵扣的庫(kù)存商品發(fā)票如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

2021-07-10 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-10 16:56

你好,是用于什么要轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:00

供應(yīng)商開(kāi)了部分紅字發(fā)票當(dāng)做返利,跨年的了,去年有部分發(fā)票做成本了,還有部分還是庫(kù)存商品,這個(gè)怎么轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:03

你好,返利的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:05

有沒(méi)有收到錢,借銀行存款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:06

沒(méi)有收到錢,這個(gè)返利是留著下次抵貨款的

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:06

有沒(méi)有收到錢,借應(yīng)付賬款--供應(yīng)商,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:11

那是怎么寫呢? 借:以前年度損益調(diào)整 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)20000

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:12

最后結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)20000,貸以前年度損益調(diào)整 20000

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:14

老師,那只賣出去了一部分,還有一部分還是庫(kù)存商品,也是這樣全部轉(zhuǎn)到以前年度損益里嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:15

不是的,還有一部分還是庫(kù)存商品 借應(yīng)付賬款--供應(yīng)商,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:25

那我要做兩個(gè)分錄? 借:以前年度損益調(diào)整 2254.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2254.87 借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 579.07,貸庫(kù)存商品512.45,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)66.62

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:26

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指稅額嗎?不包括金額吧

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:26

你好,是的,因?yàn)榭缒?,又結(jié)轉(zhuǎn)成本變的復(fù)雜一些,

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:29

那結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用轉(zhuǎn)出嗎,只轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:34

你好,要的,借以前年度損益調(diào)整,貸原材料,

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:46

借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這樣庫(kù)存商品不是增加了嗎?不是要減少的?

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:54

這樣庫(kù)存商品是減少的,貸方

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快賬用戶4405 追問(wèn) 2021-07-10 17:56

謝謝老師,現(xiàn)在想明白了,都被搞暈了

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:58

你好,祝你周末快樂(lè)

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你好,是用于什么要轉(zhuǎn)出,
2021-07-10
那如果說(shuō)你這個(gè)發(fā)票作廢的話,你直接在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了,這個(gè)就作為其他不可以抵扣的情況。
2021-06-02
您好, 沒(méi)有認(rèn)證的記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目,
2020-09-15
你好開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎
2023-11-15
你好,這個(gè)要看是什么原因,比如用于福利了。借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-06-17
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