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庫存商品發票紅沖,已經認證了,進項稅額轉出,請問怎么做分錄

2023-06-04 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 17:29

收到已經認證過的紅字發票,借:應付賬款/銀行存款 貸 應交稅費--應交增值稅-進項稅轉出 貸 庫存商品。

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 17:31

如果用負號表示,怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:33

您好,以庫存商品價值100為例 借 庫存商品 -100 借 應交稅費--應交增值稅--進行稅轉出 -13? ? ?貸 應付賬款 -113

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 17:35

那這步做完,后期進項稅額轉出在科目余額表怎么平

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:38

月底的時候, 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅轉出13 ? ? ?貸:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 13 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 13 ? ?貸:應交稅費--未交增值稅 13

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 17:40

我可以直接做借進項稅額轉出13,貸未交增值稅13嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:44

最好還是按照過渡應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅這種做法來。

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 17:45

但是也不對,你寫的進項稅額轉出,兩次都在借方,沒有在貸方,后期怎么平

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齊紅老師 解答 2023-06-04 17:47

轉出的時候你不是讓我用負數體現嗎?借方有個負數13即-13,然后 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅轉出13 ? ? ?貸:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 13 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 13 ? ?貸:應交稅費--未交增值稅 13 -13%2B13=0

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 20:48

哦哦,就是-13,其實等于在貸方了對吧

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齊紅老師 解答 2023-06-04 20:50

是的,所以最后是平的。

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 20:50

那假如進項稅額轉出是福利費,那分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 20:54

這是一個新的業務嗎?如果是收到一張專用發票,用于福利,這個時候要做進行 借:管理費用--福利費? 113 ? ? ? ?應交稅費--應交增值稅--進項稅? 13 ? ? 貸 應交稅費--應交增值稅--進項稅轉出? 13 ? ? ?貸? 銀行存款 113

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 20:55

那這種福利費是不能夠認證的,可以全額做進去費用嗎?如果可以,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-04 21:12

你好,就是這個分錄? ?你取得專票一定要認證,因為福利費的進項不能抵扣,所以才要進項稅轉出,所以就是以下分錄。 借:管理費用--福利費? 113? ?這不就是全部入費用了么 ? ? ? ?應交稅費--應交增值稅--進項稅? 13 ? ? 貸 應交稅費--應交增值稅--進項稅轉出? 13 ? ? ?貸? 銀行存款 113

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快賬用戶8494 追問 2023-06-04 21:19

請問進項稅額轉出,借方貸方含義是代表什么呢

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齊紅老師 解答 2023-06-04 21:22

應交稅費--進項稅轉出是和應交稅費--進項稅對應的,你取得了專票,但是增值稅的進項不能抵扣,才要將進項稅轉出。一般來說,進項稅轉出科目都是貸方余額,表明企業不能抵扣的進項稅,通過借方結轉余額只應交稅費--轉出未交增值稅這個科目。我說的都是正數做會計分錄的。

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收到已經認證過的紅字發票,借:應付賬款/銀行存款 貸 應交稅費--應交增值稅-進項稅轉出 貸 庫存商品。
2023-06-04
您好,借,成本費用科目 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2023-06-05
借應收賬款,貸成本費用,進項稅額轉出。
2022-11-14
你的分錄,怎么沖的待認證進賬稅額。沒抵扣嗎?
2020-12-22
你好,收到負數發票做原來一樣的分錄金額負數,然后增值稅表二做進項稅額轉出。
2023-05-11
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