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老師,進項發票已經認證,然后做了紅沖,進項稅額也轉出去了,這個分錄怎么做

2022-11-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-14 11:07

借應收賬款,貸成本費用,進項稅額轉出。

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快賬用戶3395 追問 2022-11-14 11:21

先沖紅分錄,再做這個分錄嗎

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快賬用戶3395 追問 2022-11-14 11:22

這樣不是重復了嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:33

分路要是紅沖了,那就不用做其他的分錄。

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快賬用戶3395 追問 2022-11-14 14:06

做賬時候:借:主營業務成本10 應交稅費進項稅1.3 貸:應付賬款:11.3 收到負數發票:借:主營業務成本-10 應交稅費進項稅-1.3 貸:應付賬款:-11.3 那然后呢接下來怎么做

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:10

然后就在增值稅的表二填寫進項轉出就行了。

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快賬用戶3395 追問 2022-11-14 14:12

進項稅額轉出不是還要做分錄嗎

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快賬用戶3395 追問 2022-11-14 14:25

我感覺我這個分錄是錯的吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:33

你好? 你這樣寫分錄 也行? 借方負數? 和貸方進項轉出一個意思? ?

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齊紅老師 解答 2022-11-14 14:34

你要是不理解 就寫我第一個回你的分錄 一樣??

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借應收賬款,貸成本費用,進項稅額轉出。
2022-11-14
收到已經認證過的紅字發票,借:應付賬款/銀行存款 貸 應交稅費--應交增值稅-進項稅轉出 貸 庫存商品。
2023-06-04
對是的,需要做進項稅額轉出。
2021-08-20
你好 借成本費用,貸進項轉出 填寫表 二轉出?
2023-01-13
紅沖以前的錯誤科目憑證,做進項稅的負數,無需進行轉出
2022-06-13
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