借應收賬款,貸成本費用,進項稅額轉出。
上個月供應商開錯了專用發票,進項稅認證了,也轉出了,這個月收到紅沖發票,怎么做進項稅額轉出?
老師,我們進項發票已經在上個月認證了,然后這個月讓紅沖,我紅沖了,那我這個月是不是要進項稅額轉出
老師,進項發票已經認證,然后做了紅沖,進項稅額也轉出去了,這個分錄怎么做
已認證的發票紅沖了怎么做進項稅額轉出
庫存商品發票紅沖,已經認證了,進項稅額轉出,請問怎么做分錄
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產成本 貸庫存現金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,想咨詢你一下關于政策性搬遷,企業2022年政策性搬遷,應該是當年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業所得稅,稅務局現在打電話來問了這個事,那么我想問一下當時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現在稅務局會認定政策性搬遷還是會認定為商業性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現金+應收+庫存+應收新增-期初應收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
先沖紅分錄,再做這個分錄嗎
這樣不是重復了嗎
分路要是紅沖了,那就不用做其他的分錄。
做賬時候:借:主營業務成本10 應交稅費進項稅1.3 貸:應付賬款:11.3 收到負數發票:借:主營業務成本-10 應交稅費進項稅-1.3 貸:應付賬款:-11.3 那然后呢接下來怎么做
然后就在增值稅的表二填寫進項轉出就行了。
進項稅額轉出不是還要做分錄嗎
我感覺我這個分錄是錯的吧?
你好? 你這樣寫分錄 也行? 借方負數? 和貸方進項轉出一個意思? ?
你要是不理解 就寫我第一個回你的分錄 一樣??