你好,那就做20萬的收入即可呀,申報也是一樣申報這20萬
老師好,我成立了個運輸公司,第二季度就開過一20萬運輸收入發票,其他都無,注冊資金啥的也沒到賬,現在要申報企業所得稅及財務報表,請問一般如何處理呢?
老師好,我們公司8月剛成立,注冊資金10萬元,認繳,還沒有實繳,成立到現在沒有收入,只有注冊公司時支出了一筆注冊費用600元,就做了一張憑證,借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現在資產負債表上資產總額是-600,申報企業所得稅時,資產總額上第三季度的季初和季末應該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產總額確實是-600
老師,您好,有這么一個情況,您看需要怎么處理,影響大嗎,就是那個之前我們公司注冊了一個公司(因為業務的需要),因為這個公司都是零申報,所以沒有什么流水,所以每次都是零申報,但是去年第四季度的財務報表申報的時候我也是零申報,現在才發現這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息,但是沒有做到申報的財務報表里面,現在才發現,可是已經申報過四季度的所有稅和報表了,現在應該如何處理呢
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應收賬款 -某公司20萬 貸:主營業務收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應收賬款-20萬 貸:主營業務收入-20萬 ,3.現在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
老師:您好!有個問題想請教一下。剛接手一家設計公司的賬,這家公司是2022年2月份成立的。注冊資金300萬,有5個股東,都只是實繳出資了部分資金。2022年至今都沒有收入,沒開過發票,但有支付房租等支出。之前的會計一直都是零申報(收入為零,成本,管理費用等所有數據都為零)。因為后期會涉及到股權轉讓。現在是第一季度季報,我是該按實際的支出數據季度申報,還是照舊零申報呢?
老師,年報完,稅務局退了2.8的稅,記賬憑證怎么寫
老師,請問下進項大于銷項需要做這筆分錄嗎?
老師,不想預繳所得稅,不想暫估成本的話,還可以估什么呢
老師,公司是購物中心,結轉成本在借方負數是什么意思?
為什么個體工商戶增值稅起征點是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬年度120萬,到底是怎么回事,
25年以前年度損益調整做了后,導致25年凈利潤不等于25年資產負債表上的未分配利潤期初—期末。報表就讓系統自動生成,不用手動改嗎?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規模納稅人25年一季度利潤總額是23788.64用不用交企業所得稅 所得稅是多少 怎么計算
老師,這個電子稅務局這邊這個管理員要怎么刪除掉???我不想把我的名字留在電子稅務局上面
老師您好,我發現自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規模,登進電子稅務登發現,前幾年好多季度的報表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個季度的數據都一模一樣,去年開了200多萬的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬,大概估了一下,贏利了140多萬,但公司5年里也沒有交一分錢的企業所得稅,老師,請問這種企業我是不是該直接辭職跑了?
自己注冊的,沒財務報表怎么申報吖
注冊資金也沒搞
沒做賬也
同學,那你要自己做賬做報表啊
可我沒有注冊資金投入,沒有成本,啥都沒有,只有個收入,咋辦啊
那就做收入的帳就行了
那企業所得稅不是很高
你如果沒有成本票的話,是的
是不是再小的單位企業所得稅都要多多少少交點啊
有利潤就交,這個沒有規定說非得交
其實呢我這個公司就是為了幫人家運貨的,然后對方要發票,沒有其他用處,像我這種情況賬務方面怎么處理,請老師給點好的一件呢?特別是稅收繳納方面
同學,你要是無法取得對應成本票只能正常交稅的
支付油款的轉賬記錄行啊
同學,稅務局看發票的
那印花稅按多少繳納
貨物運輸合同:按運輸費用0.5‰貼花
就是我開運輸發票給人家,我要交萬分之五的印花稅?
是的,你的理解是正確的
是有開票才繳納,平時不用繳納的是吧?另外,請問老師垃圾處理費按什么繳納,可否不交
是的,有開票才繳納,平時不用繳納的 垃圾處理費看你當地要求,這個各地不同