同學你好,按實際繳納金額計提;
#提問#稅金及附加會計分錄 計提時 借:稅金及附加 100 貸:應交稅費~城建稅 附加稅減半征收 借:應交稅費~城建稅 50 貸:營業外收入 50 繳稅 借:應交稅費~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
老師,您好!小規模納稅人城建稅,印花稅和兩個附加享受減半征收,會計分錄怎么做?是按全額計提“借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅等”,交的時候再“借:應交稅費,貸:銀行存款,營業外收入”。還是直接按實際繳納的金額來計提?
老師,小規模納稅人,二季度開票超過45萬,在做賬時不了解附加稅減半政策,所以賬做了,報表也做完了,申報時才關注到這個政策,那么請問,計提時是全額按增值稅計提的,能不能在繳納附加稅后,做分錄 借 應交稅費-應交城建稅 貸 銀行存款 貸營業外收入(差額部分)還有的老師說直接做 借稅金及附加(紅字)貸 應交稅費-城建稅(紅字)哪個比較好?是正確的呢
按減免前的金額計提 1.繳納時是不是 借應交稅費-應交印花稅 貸銀行存款 貸營業外收入 2.印花稅計提到稅金及附加里? 那房產稅呢
計提實收資本印花稅的時候多計提了,但是繳納的時候是減半征收的,會計分錄要怎么處理呀? 計提實收資本印花稅 借 稅金及附加 162.5 貸 應交稅費-應交印花稅 162.5 。繳納實收資本印花稅 應交稅費-應交印花稅 81.25 貸 銀行存款 81.25 多計提的部分怎么沖銷呀?
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
處理方式有什么依據嗎?
同學你好,處理方式有什么依據嗎?——您的意思是?
我的意思是說按實際繳納的金額來計提是有什么依據嗎?為什么不是全額計提,再減半部分入營業外收入?
同學你好,按全額計提后,再將減半的部分轉入營業外收入,這個沒有實際意義的;
那我按全額計提了,前面幾個都是按全額計提,那要怎么調賬?
前面幾個月按全額計提了,那要怎么調賬?
同學你好,那我按全額計提了,前面幾個都是按全額計提,那要怎么調賬?——將減免的部分 借,應交稅費一應交城建稅等 貸,營業外收入;
好的,那我后面幾個月直接按實際繳納的金額來計提可以嗎?因為和前幾個月的賬務處理不一致。
同學你好,那我后面幾個月直接按實際繳納的金額來計提可以嗎?——可以的;
謝謝老師!
不客氣的,祝您學習愉快
老師,您好!我再問一下呀,我之前幾個月就是按您說的,減半部分進入營業外收入。營業外收入這部分我需要做相反的收入嗎?“借:營業外收入,貸,稅金及附加”
同學你好,是不需要的
謝謝老師!