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(三)甲乙雙方同意上一月的管理費與員工工資一起為正常結算周期,乙方向甲方開具管理費為6%的增值稅專用發票,乙方向甲方開具工人工資為差額增收的勞務發票,甲方于每月30日前按時給乙方打款,乙方人員薪資由乙方進行發放,乙方人員薪資發放日與乙方結算、付款日無關。乙方人員因薪資發放不及時的任何問題與甲方無關。 老師你好,這個對方發給我的,我們是勞務派遣公司,他這個是什么意思

2021-07-09 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-10 11:30

就是說你們公司的員工工資你們自己要按時發放,不按時出了問題你們自己負責

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就是說你們公司的員工工資你們自己要按時發放,不按時出了問題你們自己負責
2021-07-10
同學你好 發票是一次性開的38萬嗎
2021-03-19
同學你好 退款的是收入退了嗎
2023-08-28
你好,您那個收入分錄是對的。
2023-08-28
你好,學員。 1.借 應收賬款1130 貸 主營業務收入 920 預計負債80 應交稅費 130 借 主營業務成本736 應收退貨成本64 貸 庫存商品 800 2.借:主營業務收入20 貸:預計負債20 借:應收退貨成本16 貸:主營業務成本16 3.借:預計負債50 應交稅費6.5 貸:應收賬款56.5 借:庫存商品40 貸:應收退貨成本40 4.借:預計負債50 主營業務收入10 應交稅費7.8 貸:應收賬款67.8 借: 庫存商品48 貸:應收退貨成本40 主營業務成本8
2022-11-16
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