你好,增值稅的借銀行存款貸應交稅費應交增值稅主營業務收入,這個不需要機體,如果需要交的話,申報之后借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
老師,請問一下一般納稅人計提增值稅,繳納增值稅,計提附加稅 繳納附加稅的具體分錄是什么呀??我這樣做對不對??
老師,請問一下小規模納稅人,開專票,交稅增值稅,附加稅,計提及繳納的分錄具體怎么寫好呀
老師,請問小規模納稅人計提增值稅附加稅,繳納增值稅附加稅分錄
老師,你好,請問一下一般納稅人預繳(提前交)增值稅和附加稅需要計提嗎?具體會計分錄怎么寫比較好呢?
小規模納稅人本月計提增值稅,附加稅及下月繳納的分錄
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
附加稅的借稅金及附加貸應交稅費,城建稅地方教育教育附加。
繳納借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
意思是,增值稅可以不計提直接繳納,附加稅的需要先計提了
好對的,是的,是這么做的。