同學(xué)你好:你和你們采購?fù)伦稍円幌拢X攧?wù)這邊記錄收到貨有發(fā)票的借原材料沒法、稅金 貸應(yīng)付-A,只收到貨沒收的到發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付-暫估。你找你采購?fù)乱允肇浳撮_發(fā)票的明細(xì)臺賬對一下。
就想問下倉庫收到貨,發(fā)票沒有到。我們按暫估(含稅金額)入賬,但是會有一個問題。月末之前發(fā)票還沒到,結(jié)賬的時候庫存商品因為是含稅金額,沒有做進賬稅額,庫存商品賬面金額會虛高。有沒有什么好辦法可以解決呢,想過入庫的時候預(yù)估稅金,但是不知道對方會給我們開幾個點,不好預(yù)估進賬稅額。
您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上
老師,您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時交接的時候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉管那領(lǐng),倉管寫領(lǐng)料出庫單。現(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時候做制造費用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對方開單據(jù)過來的)有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會計做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對賬,對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符,因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個月暫估,做到賬實相符,但是我想問實務(wù)中,真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎?有沒有一些實際點的回復(fù)呢?
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實務(wù)操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
采購都換了好幾個了,最近這個也是剛來的,一問什么都不知道。我想知道我這邊應(yīng)該怎么做,讓以后的賬能對上
領(lǐng)導(dǎo)說之前的會計是到擠的,我也沒明白怎么到擠出來的
對方送貨都應(yīng)該有送貨單的,你用送貨單,正常開了發(fā)票的送貨單粘貼在發(fā)票后了,你看看你這邊還有多少送貨單。
我們這是采購的汽車配件,每個月的量有六七十萬呢,他上個月沒開的,下個月開發(fā)票的時候,他會把上個月沒開的一起開,如果我一個一個對,這量太大了吧
你們是不是存在月末為了結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估入庫的情況,這樣只能倒擠。如果之前財務(wù)都是這么做的,你剛接手,最好暫時按原來的方法。如果有軟件支撐還好,全部手工工作量太大。以后收貨時及時錄入系統(tǒng),找你們領(lǐng)導(dǎo)談,財務(wù),采購,銷售和庫存部門要商討以后數(shù)據(jù)要共享,比如銷售一定要有表格數(shù)據(jù),倉庫收貨后,你們單位的收貨單一式四聯(lián),應(yīng)該有采購一聯(lián),財務(wù)一聯(lián)。采購那邊也應(yīng)該有準(zhǔn)確的數(shù)字。 目前的話,你可以要求供應(yīng)商和你們對賬,讓供應(yīng)商提供送貨明細(xì)。
嗯嗯,到擠的話是怎么到擠的
同學(xué)你好:這個根據(jù)你們賬務(wù),你往前查三個月看看有什么規(guī)律。
我查了他們六個月的賬都沒和他們到擠的數(shù)字對上,我想問下方法,看是我弄錯了,還是他們到擠的就不對
你有沒有算一個比例,有時候倒擠按百分比。如果實在沒有,估計就是大概估計一個數(shù)做的。
老師你看我估的對不,我是按照他們上個月暫估的數(shù),換成含稅的,加上本月入庫金額,減掉開票金額,用這個數(shù)暫估當(dāng)月的,然后把上個月暫估的沖了
可以,你接手后慢慢找供應(yīng)商一家一家對賬,已開發(fā)票和已送貨未開發(fā)票,一段時間以后把數(shù)據(jù)調(diào)整過來。
OK,謝謝老師
希望解答對你有幫助。加油。