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您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上

2021-07-09 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 09:43

同學(xué)你好:你和你們采購?fù)伦稍円幌拢X攧?wù)這邊記錄收到貨有發(fā)票的借原材料沒法、稅金 貸應(yīng)付-A,只收到貨沒收的到發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付-暫估。你找你采購?fù)乱允肇浳撮_發(fā)票的明細(xì)臺賬對一下。

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 09:46

采購都換了好幾個了,最近這個也是剛來的,一問什么都不知道。我想知道我這邊應(yīng)該怎么做,讓以后的賬能對上

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 09:47

領(lǐng)導(dǎo)說之前的會計是到擠的,我也沒明白怎么到擠出來的

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:48

對方送貨都應(yīng)該有送貨單的,你用送貨單,正常開了發(fā)票的送貨單粘貼在發(fā)票后了,你看看你這邊還有多少送貨單。

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 09:53

我們這是采購的汽車配件,每個月的量有六七十萬呢,他上個月沒開的,下個月開發(fā)票的時候,他會把上個月沒開的一起開,如果我一個一個對,這量太大了吧

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:01

你們是不是存在月末為了結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估入庫的情況,這樣只能倒擠。如果之前財務(wù)都是這么做的,你剛接手,最好暫時按原來的方法。如果有軟件支撐還好,全部手工工作量太大。以后收貨時及時錄入系統(tǒng),找你們領(lǐng)導(dǎo)談,財務(wù),采購,銷售和庫存部門要商討以后數(shù)據(jù)要共享,比如銷售一定要有表格數(shù)據(jù),倉庫收貨后,你們單位的收貨單一式四聯(lián),應(yīng)該有采購一聯(lián),財務(wù)一聯(lián)。采購那邊也應(yīng)該有準(zhǔn)確的數(shù)字。 目前的話,你可以要求供應(yīng)商和你們對賬,讓供應(yīng)商提供送貨明細(xì)。

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 10:22

嗯嗯,到擠的話是怎么到擠的

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:40

同學(xué)你好:這個根據(jù)你們賬務(wù),你往前查三個月看看有什么規(guī)律。

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 10:42

我查了他們六個月的賬都沒和他們到擠的數(shù)字對上,我想問下方法,看是我弄錯了,還是他們到擠的就不對

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:45

你有沒有算一個比例,有時候倒擠按百分比。如果實在沒有,估計就是大概估計一個數(shù)做的。

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 10:48

老師你看我估的對不,我是按照他們上個月暫估的數(shù),換成含稅的,加上本月入庫金額,減掉開票金額,用這個數(shù)暫估當(dāng)月的,然后把上個月暫估的沖了

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:09

可以,你接手后慢慢找供應(yīng)商一家一家對賬,已開發(fā)票和已送貨未開發(fā)票,一段時間以后把數(shù)據(jù)調(diào)整過來。

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快賬用戶8002 追問 2021-07-09 11:10

OK,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:13

希望解答對你有幫助。加油。

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同學(xué)你好:你和你們采購?fù)伦稍円幌拢X攧?wù)這邊記錄收到貨有發(fā)票的借原材料沒法、稅金 貸應(yīng)付-A,只收到貨沒收的到發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付-暫估。你找你采購?fù)乱允肇浳撮_發(fā)票的明細(xì)臺賬對一下。
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