同學你好 報完之后需要去開票盤反寫
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發票上面來申報嗎?
老師你好,一般納稅人的增值稅發票的話,我先做銀行的流水明細,做出來之后就有財務報表,然后呢,我就報稅報完稅之后那個發票軟件需要做什么嗎?
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進項,我自己也開出去了發票,那我想問一下,我是不是先報個人所得稅,報完廣東稅務之后再來勾選這個發票進項發票,再點UK匯總上傳反寫監控,然后再來用金蝶做賬報稅啊,是這樣的流程嗎?
請問老師自建的一幢房子,有幾層樓空置了,后來經營了旅館住宿行業,開始的時候不懂做賬也沒有做完整的一套帳,就只是簡單記錄收入和支出。現在要做賬的話,要怎么做呢、。有老師告訴我 那你先建賬起來 。 你之前 建賬了嗎。 報稅怎么報的,請問沒有建賬。增值稅就按開票金額,所得稅就按收入和支出,后來發現這樣做,應該是錯的
老師,我單位的賬從19年開始是讓代理記賬公司做的,然后我這個接手過來的,銀行流水都沒有做,我就從以前的重新做了一遍,然后財務報表和企業所得稅申報表都需要修改,但是已經繳納了的企業所得稅沒有變化,那么稅務大廳能做修改嗎
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老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師你好,我打出他的銀行流水明細的時候,沒有看到他有扣那個票的稅費,只有其他的銀行流水明細,我用金蝶做好賬了,把那個數據做在財務報表那里,那但是他這個票的稅錢怎么交?交完之后的話就要開票那里做反寫嗎?我是這樣子理解嗎?但是他那個票的稅錢去哪里交?
同學你好 電子稅局里面申報繳納的 交完之后去開票系統點反寫監控
好的,謝謝老師
?滿意請給五星好評,謝謝