你好,如果查不出原因,申報表上做進項稅額轉出300元,這樣以后就一致了
老師,我有一筆2019年的進項稅,在19年應該做進項轉出但是沒做,申報表在2019年已經做了進項轉出,在1月份的時候做了進項轉出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
申報表上留抵為1500元,但賬上留抵為1200元,賬上留抵比申報表少了300元,本月申報表銷項累計為3000元,進項為300元,應交增值稅申報表的計算應該是3000-300-1500=1200元,但是進項賬上只有1200元,如果進項轉出為1500元,那賬上進項變為負數了,我按賬上轉出進項1200,增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元,該怎么做?
五月份同一個業務開了兩張發票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調整,借:應交稅費-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
湖南省長沙市X公司(一般納稅人)按月申報增值稅,2022年7月具體發生情況如下:(1)該月按適用稅率計稅銷售額6000萬元;(2)該月應稅貨物銷售額為6000萬元;(3)該月購進原材料金額共3000萬元(發票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為40萬元;假設未給出的條件均未發生。要求:根據上述資料填寫本月度X公司增值稅及附加稅費申報表。
老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報的時候應該交這2000元,但是由于本該2月開的進項由于各種原因沒開出來,開到3月份了,所以就申請留抵抵欠了,沒有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應該怎么做
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
那是去年的沒查出原因,今年再做進項轉出可以嗎?
你好,可以的。這是沒有辦法的辦法。除非找出原因
以前留抵申報表記入未交增值稅,1500元,賬上為1200元,本月銷項3000元,進項為300元,按申報表計算這個月應該交增值稅1200元,按賬上計算,這個月應該交增值稅,我1500元,企業要按申報表結算應交增值稅1500元,這個月增值稅結轉的分錄該怎么做?
你好,借銷項3000? ? 貸進項300? ?貸未交增值稅2700,
當月按實際做,這樣賬上與申報表上有差額,查不出的原因在做有進項轉出嗎?
你好,賬上本來就少,不用做進項轉出,只在申報表上轉出即可