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老師,印花稅按次申報要怎么申報

2021-07-07 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-07 09:02

你好 就是發(fā)生就報?

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快賬用戶2917 追問 2021-07-07 09:04

我六月的時候申報了五月十二號的印花稅這樣是不是不對啊

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齊紅老師 解答 2021-07-07 09:13

你好 不對 按次是12號發(fā)生的 就要報的?

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快賬用戶2917 追問 2021-07-07 09:15

用不用重新申報,沒有購銷合同是不是就按發(fā)票未稅金額填寫

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齊紅老師 解答 2021-07-07 09:26

是申報的申報錯了可以更正申報。沒有發(fā)生不用申報。

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你好 就是發(fā)生就報?
2021-07-07
你好,按次申報的話就是發(fā)生的業(yè)務才需要申報的。
2022-02-21
首先登錄電子稅務局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。 注意事項: 其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應稅憑證名稱:填寫應稅憑證的具體名稱。 *應稅憑證數(shù)量:逐份填寫應稅憑證時填 1,合并匯總填寫應稅憑證時填寫合并匯總應稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應稅憑證。 *稅目:填寫對應的應稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認定的稅目。 子目:填寫對應稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應的子目必填,其他應稅合同稅目對應子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應納稅憑證書立日期:填寫應稅憑證書立日期,合并匯總填報應稅憑證時,應稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額:填寫應稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。 帶出應補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。
2023-01-05
按次申報的是發(fā)生之日起15日之內(nèi)申報就行。
2024-04-02
做稅源采集時,選擇按次
2023-07-28
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