你好,你的成本可以暫估,你是提前開了發(fā)票嗎?
老師,我們是建筑公司本月開具欠了四年多的發(fā)票。開具發(fā)票就要確認(rèn)收入,但是本項目的收入早在四年前就已結(jié)轉(zhuǎn)晚了。這種情況我要怎樣做賬務(wù)處理啊?
老師,你好,我們公司是做建筑的,現(xiàn)在公司是靠收預(yù)收款來運作的,但是給預(yù)收款的公司要我們開票,我們現(xiàn)在購買材料又是陸續(xù)的,就造成開票金額很大,但進項很少的現(xiàn)像,這種情況我們該怎么處理呢
老師,你好,我們是建筑勞務(wù)公司,因為項目已經(jīng)在做很久了,但是公司剛剛成立。這個月第一次開票就四百多萬,但是這個月的成本卻很少,這種情況怎么處理?
老師 我想問下 我之前在一家公司 他公司做假賬 主要是 利潤是倒推出來的 他還有一家勞務(wù)公司 但是底下一百多個工人其實很多都已經(jīng)離職了 但是公司還是在給他們申報個稅 就是為了讓公司可以多點成本 這樣就少交了很多稅 我就想問一下 這種情況可不可以舉報他們公司呢? 他們這樣做算不算偷稅漏稅呢?
老師 我這邊有個建筑公司,是一般納稅人簡易征收,項目都是異地,每次開票出去的預(yù)交了稅,但是每個月做賬的時候都缺少成本,做出報表申報的時候就要繳納很多企業(yè)所得稅,老師像這種情況,我想咨詢一下要怎么處理比較合適
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經(jīng)理的工資算管理費用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調(diào)整哪幾個科目的金額,讓資產(chǎn)負債率變低
其實不算提前開票,是項目先開始了,公司還沒成立。開辦期代理公司將個稅都零申報了,所以現(xiàn)在成本少了,因為主要成本還是人工費,怎么籌劃一下
那你們之前的工資可以做成本 你申報個稅就行
你的意思是將之前幾個月的工資匯總在這個月申報,然后做成本?第一個月出來這么多工資是否說的過去?
你好是的 最好的解釋就是,執(zhí)照還沒有下來,業(yè)務(wù)已經(jīng)開始了。