你好,同學。 你這預收開票,只是要提前交增值稅,你收入還是按正常的發生確認時交所得稅的啊
老師,你好,我們公司是做建筑的,現在公司是靠收預收款來運作的,但是給預收款的公司要我們開票,我們現在購買材料又是陸續的,就造成開票金額很大,但進項很少的現像,這種情況我們該怎么處理呢
老師我們公司是做水電工程的,之前的進項稅發票都是開材料款給我們,現在收到建筑服務工程款的發票,該怎么做賬
我們公司以前做貸款買了幾個大貨車掛靠在其他運輸公司,現在我們公司自己成立了運輸公司,這車子在拖貨,對方要求我們開發票,我現在有兩個疑問,一個是我現在還貸款可以我自己運輸公司公戶還嗎,,,二是我現在以我公司的名義開發票,但是車輛又是掛靠在其他公司的,這該怎么處理
老師,你好,我們是建筑勞務公司,因為項目已經在做很久了,但是公司剛剛成立。這個月第一次開票就四百多萬,但是這個月的成本卻很少,這種情況怎么處理?
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業務的時候說的是總包,結果做到一半對方說我們公司沒得資質,讓我們掛靠其他公司,之前進來的材料發票我們都是記入的工程施工材料費,但是我們現在開發票出去全是開的材料發票,請問這個怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發票是開建筑服務裝修費,結果掛靠了別人現在開的全是材料發票給掛靠公司。
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
那就照現在這個情況交稅的話要交很多增值稅的啵,對方打預收款給我們就必須要我們開票,我現在就頭痛在這
購材料也是陸續的,所以進項這塊就不能及時到位
建筑預交時就是要預交增值稅的,這個是正常的。 但預交后面可抵扣的。
這個我知道的,但是我講的預收是工程款,是總包公司給我們的工程款,那邊打款過來,就要求我們這邊開票,不開票就不打款
我知道你的意思,你要么就不開,開了你肯定是要先交稅的,或才你也按此要求你的供應商,提前開票進來?
可是開票了,我們當月又沒有那邊多的進項來扣,就算扣了預繳稅款還是要交很多的稅,因為進項太少了,我們可以有什么方法處理嗎?
你這增值稅,現在是卡死了,你要少交,就是取得足夠多的進項。 你供應商是否可要求提前開票來
老板說,總包公司那邊也是有像我們這樣的采購進項票陸續才得,那人家怎么就有票抵呢,我都不知道怎么回答老板了
你不是找總包結錢嗎,你已經提前把票開給總包了,人家自然是有票抵的啊。 你的下游,他如果提前開給你,你也不會缺的
是的,謝謝老師,但是現在這個情況我們可以怎么處理呢
和你領導溝通,讓你的下游企業也提前開票進來?
嗯,謝謝老師,只能這樣說了
嗯,不客氣,祝你工作愉快。