不能報銷給這個還未入職的員工
你好,9月才能入職的員工,7月跟公司的領導出差產生了招待費,拿發票回來報銷,可以報銷給這個未入職的員工嗎
員工7月拿發票來報銷,但是公司賬上沒有錢不夠,可能要到9月份才能報銷,那可以計入7月份的成本里嗎?
#提問#老師好,當月發生的費用,是公司員工墊會的,三個月后才報銷。那么是當月應該拿 到相關發票入賬,掛其他應付款,待三個月后報銷時再寫報銷單嗎,然后貼回去嗎
去年9月發生的費用,發票也已經開出了,但員工一直沒拿來報,今年2月份才來報銷,請問這個還能入賬嗎?應該怎么記賬和報稅
請教個問題,如果有人來公司兼職,與老板協商好了不發工資,就是差旅等發生的業務費用要按實際報銷,這種情況該怎么辦入職和入賬? 工資可以每個月給0申報嗎?還是不用報?但是不申報的話又要報銷費用可以直接給報銷嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那要如何處理呢
可以讓領導報銷再私下轉這個人
像我們有3家公司,員工都是共用的,目前只在一家公司申報個稅,那產生的費用也只能在一家公司報銷嗎
對的,只能在申報個稅的這家報銷
之前有一些費用,是老板娘支出的,但是他不在公司入職,也報銷給她了 要如何處理呢,當時他買了辦公的家具,還有刻章的費用
報銷了就報銷了,以后最好還是別報銷了
好的 明白了,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評