你好借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
老師,小規(guī)模企業(yè)繳納上個季度的增值稅要怎么做分錄?
小規(guī)模企業(yè)補繳第一季度少交的增值稅分錄怎么做
小規(guī)模的增值稅,季度不用交增值稅,一不交的增值稅怎么做分錄,幾月做了?
老師您好,小規(guī)模補繳第一季度增值稅 城建 滯納金一共156元,怎么做賬?
老師你好,請問小規(guī)模11月補交的第一季度增值稅10元,銀行扣的稅款,怎么做分錄?
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發(fā)票額度210000,結果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
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那應交稅費是負數了怎么弄
你結轉到營業(yè)外收入了嗎
沒有,之前應交稅費里沒有,現在借應交稅費不就負數了嗎
是補繳第一季度的,當時沒有提的
那你收入少做了 還是啥
是抵減時減多了
這個月稅局打電話來讓補上了
小規(guī)模的增值稅怎么抵扣
就是當時填減免表時填多了
增值稅 減免的2%嗎 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費100*1% 你應該交1 結果交了0.8 哪你的0.2去了哪里
對,之前會計數字填多了,這個月稅局讓改報表把多減的補繳上了
現在分錄不知道怎么做
借應交稅費貸銀行存款0.2 沒有余額 因為之前貸方余額1 你才交了0.8 剩下0.2 這次繳納之后是正好