您好,借稅金及附加704貸應交稅費應交車船稅。借管理費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款4480
我們單位收到一張汽車保險普通發票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,辦公我看一下這張車輛保險的發票,\'以前我看到這張發票,我都是直接按照發票的價格入賬,借管理費用,應交稅費進項稅額,貸庫存現金,但是,這張發票上他帶備注上寫著幫我交了車船稅,那這張發票我需要怎么入賬了老師
老師,麻煩問下我們公司收到了一張車輛保險的報銷單,其中發票的備注上寫上代收車船稅多少錢,然后備注總金額比發票上的總金額多了這個代收車船稅的金額,請問報銷時,我可以給他按備注上的總金額報銷嗎,我應該如何做賬呢
老師好,我們7月買了輛曾用車,我7月29日收到一張車險紅沖發票,8月退了部分保費和重新開具的正數發票。那我7月分錄怎么寫?就直接借管理費用負數,應交稅費-進項稅負數,貸銀行存款負數,這樣嗎?
老師,我們公司有一輛車車牌號賣給私人了,我看電子稅務局平臺上面有一張二手車的發票,是在車管所開的,我們公司對個人開的一張1萬的發票,稅額是0,這個我們是不用交稅吧,這個怎么做賬啊,算我們的收入嗎?我們又沒有進這個錢。
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
車船稅需要計提嗎?
您好,是需要計提的
當月計提當月交可以嗎?
您好,是沒問題的,可以的
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持